2015年部门预算经第十六届人大第四次会议审议通过,按照《福建省人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
财政部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、宁德市有关财税、国有资产监督管理的法律法规和政策,起草并组织实施财政政策。(二)承担各项财政收支管理的责任。(三)贯彻执行中央、省、宁德市的国库管理制度、国库集中收付制度,管理市级财政专户。(四)拟定需要全市统一规定的行政事业单位开支标准和支出政策。(五)负责制定政府采购制度并监督管理。(六)贯彻执行中央、省、宁德市有关国有资产管理的法律、法规和政策,起草并组织实施国有资产监督管理的规范性文件。(七)负责农业综合开发和会计管理工作。(八)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,制定全市政府性债务管理制度和办法,防范政府债券风险。(九)开展预算绩效评估,监督检查财税法规、政策的执行情况。(十)加强乡镇财政预算执行检查,指导乡镇财政预决算编制和乡镇财务管理与监督。(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局包括26个机关股室及17个乡镇财政所,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局(本级) | 全额拨款 | 93 | 88 |
| beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局(乡镇财政所) | 全额拨款 | 91 | 79 |
三、部门主要工作任务
2015年财政部门主要任务是:全面贯彻党的十八大和十八届四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极贯彻落实新《预算法》,推进财税体制改革,加快转方式调结构,强化风险防控;优化财政支出结构,从严控制一般性支出,盘活财政存量资金,确保重点领域特别是民生支出需要;坚持依法理财,加强预算绩效目标管理,提高财政资金使用效益,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)注重调结构促转型,推动经济持续健康发展。
(二)注重城乡统筹发展,推进新型城镇化进程。
(三)注重保障改善民生,推进基本公共服务均等化
(四)注重深化改革创新,建立现代财政制度。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局本级及乡镇财政所收入预算为1516.69万元,其中:当年财政拨款收入1516.69万元。相应安排支出预算1516.69万元,其中:人员支出1055.24万元,对个人和家庭补助支出120.09万元,公用支出140.36万元,项目支出201万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出1516.69万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行891.21万元。主要用于行政方面人员和公用支出。
(二)一般行政管理事务159万元。主要用于项目支出。
(三)财政国库业务10万元。主要用于国库业务方面支出。
(四)信息化建设32万元。主要用于信息化建设方面支出及地方财政志编制。
(五)事业运行252.9万元。主要用于事业方面人员和公用支出。
(六)归口管理的行政单位离退休24.64万元。主要用于归口管理的行政单位离退休经费。
(七)行政单位医疗45.35万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费。
(八)事业单位医疗13.42万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费。
(九)住房公积金88.17万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、 “三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为19.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.25万元,公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2015年预算安排11.25万元,比2014年预算额下降10%。公务接待费主要用于行政运行、预算业务、财政国库业务等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排8万元,用于公务用车运行费8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降8.5%。
附表:1.收支预算总表
2.公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表