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        2019年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局部门预算说明

        来源:本网 发布时间: 2019-01-16 08:46
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        第一部分部门概况…………………………………

        一、部门主要职责……………………………………

        二、部门预算单位构成………………………………

        三、部门主要工作任务………………………………

        第二部分2019年度部门预算表………………………

        一、收支预算总表……………………………………

        二、收入预算总表……………………………………

        三、支出预算总表……………………………………

        四、财政拨款收支预算总表…………………………

        五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

        六、政府性基金拨款支出预算表……………………

        七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

        八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

        九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

        十、部门专项资金管理清单目录……………………

        第三部分2019年度部门预算情况说明…………

        一、预算收支总体情况………………………………

        二、一般公共预算拨款支出情况………………………

        三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

        四、财政拨款预算基本支出情况………………………

        五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

        六、预算绩效目标情况…………………………………

        七、其他重要事项说明…………………………………

        第四部分名词解释…………………………………


        第一部分部门概况

         

        一、部门主要职责

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局的主要职责是:1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规,研究和制定教育事业发展战略、发展规划。2、统筹管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。3、统筹管理基础教育(含学前教育)、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。4、主管全市各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理,教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作,指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹管理全县教师队伍建设工作。5、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

        二、部门预算单位构成

        教育部门包括8个机关行政处室及63个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局

        行政

        15

        8

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip人民政府督导室

        事业

        12

        9

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育工会

        事业

        6

        5

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育生产设备供应站

        事业

        5

        5

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip电化教育工作站

        事业

        3

        2

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip招生

        事业

        6

        4

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育档案室

        事业

        3

        1

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip资助中心

        事业

        2

        1 

        福鼎一中

        事业

         

        331

        福鼎二中

        事业

         

        174

        福鼎三中

        事业

         

        143

        福鼎四中

        事业

         

        195

        福鼎五中

        事业

         

        58

        福鼎六中

        事业

         

        249

        福鼎七中

        事业

         

        64

        福鼎八中

        事业

         

        72

        福鼎九中

        事业

         

        139

        福鼎民中

        事业

         

        92

        福鼎职中

        事业

         

        103

        实验小学

        事业

         

        222

        桐南小学

        事业

         

        117

        慈济小学

        事业

         

        68

        龙山小学

        事业

         

        42

        城西小学

        事业

         

        35

        教师进修校

        事业

         

        29

        电大福鼎学院

        事业

         

        20

        特殊教育学校

        事业

         

        32

        实验幼儿园

        事业

         

        44

        机关幼儿

        事业

         

        19

        桐山中心幼儿园

        事业

         

        22

        山前中心幼儿园

        事业

         

        23

        桐城中心幼儿园

        事业

         

        21

        沙埕中心幼儿园

        事业

         

        20

        秦屿中心幼儿园

        事业

         

        26

        点头中心幼儿园

        事业

         

        26

        白琳中心幼儿园

        事业

         

        21

        店下中心幼儿园

        事业

         

        22

        龙安中心幼儿园

        事业

         

        21

        前岐中心幼儿园

        事业

         

        26

        管阳中心幼儿园

        事业

         

        18

        福鼎十中

        事业

         

        20

        福鼎十一中

        事业

         

        27

        福鼎十二中

        事业

         

        41

        福鼎十五中

        事业

         

        40

        福鼎十六中

        事业

         

        93

        福鼎十七中

        事业

         

        112

        慈济中学

        事业

         

        95

        福鼎二十一中

        事业

         

        15

        福鼎巽城学校

        事业

         

        29

        福鼎湖林学校

        事业

         

        31

        福鼎龙安初中

        事业

         

        42

        桐北中心小学

        事业

         

        139

        流美中心小学

        事业

         

        104

        山前中心小学

        事业

         

        107

        贯岭中心小学

        事业

         

        76

        福鼎叠石学校

        事业

         

        86

        前岐中心小学

        事业

         

        158

        沙埕中心小学

        事业

         

        61

        店下中心小学

        事业

         

        82

        龙安中心小学

        事业

         

        81

        秦屿中心小学

        事业

         

        231

        硖门中心小学

        事业

         

        86

        嵛山中心小学

        事业

         

        18

        点头中心小学

        事业

         

        154

        白琳中心小学

        事业

         

        138

        潘溪中心小学

        事业

         

        62

        管阳中心小学

        事业

         

        150

        佳阳民族学校

        事业

         

        51

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip中小学劳动基地

        事业

         

        7

         

        三、部门主要工作任务

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局的主要任务是:1.加强基础教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;2.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革;3.加强学前教育的指导,协调相关部门积极发展学前教育;4.加强教师队伍建设,提高农村教师队伍素质,推进义务教育师资均衡配置;5.加强民办教育的统筹规划,促进民办教育事业健康发展;7.加强学校安全工作,维护校园周边环境。

        第二部分2019年度部门预算表

        附表3-1

         

         

         

        2019年度收支预算总表

         

         

         

        单位:万元

        收    入

         

        支    出

         

        收入项目类别

        预算数

        支出项目类别

        预算数

        一、一般公共预算拨款

        63,960.08

        一、基本支出

        59,829.76

        二、基金预算财政拨款

         

             人员支出

        48,502.99

        三、财政专户拨款

        4,104.50

             对个人和家庭补助支出

        4,510.73

        四、单位其他收入

         

             公用支出

        3,197.04

        五、单位结余结转资金

        403.38

        二、项目支出

        15,337.22

        收入合计

        75,166.98

        支出合计

        75,166.98

         

        附表3-2

         

         

         

         

         

         

         

        2019年度收入预算总表

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        单位编码

        单位名称

        资金来源

        总计

        一般公共预算拨款

        基金预算拨款

        财政专户拨款

        单位结余结转资金

        单位其它收入

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

         

        75,166.98

        70,659.10

         

        4,104.50

        403.38

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表3-3

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2019年度支出预算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        单位编码

        单位名称

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        对个人和家庭的补助支出

        公用支出

        项目支出

        资金来源

         

         

         

         

         

        合计

        一般公共预算拨款

        基金预算拨款

        财政专户拨款

        单位结余结转资金

        单位其它收入

        **

        **

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

         

         

         

         

        75166.98

        48502.99

        4510.73

        3197.04

        15337.22

        75166.98

        63960.08

         

        4104.5

        403.38

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

         

         

        附表3-4

         

         

         

        2019年度财政拨款收支预算总表

         

         

         

        单位:万元

        收    入

         

        支    出

         

        收入项目类别

        预算数

        支出项目类别

        预算数

        一、一般公共预算拨款

        63,960.08

        一、基本支出

        48,622.86

        二、基金预算财政拨款

         

            人员支出

        40,915.09

         

         

            对个人和家庭补助支出

        4,510.73

         

         

            公用支出

        3,197.04

         

         

        二、项目支出

        15,337.22

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入合计

        63,960.08

        支出合计

        63,960.08

         

         

         

         

        附表3-5

         

         

         

         

        2019年度一般公共预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3

        2050101

        行政运行

        151.74

        151.74

         

        2050199

        其他教育

        14,922.5

        3285.73

        11636.72

        2050201

        学前教育

        4396.81

        4058.81

        338

        2050202

        小学教育

        25518.58

        25418.58

        100

        2050203

        初中教育

        12381.6

        12105.6

        276

        2050204

        高中教育

        13488.15

        12818.15

        670

        2050304

        职业教育

        4806.4

        4193.9

        612.5

        2050505

        电大教育

        675.08

        425.08

         

        2050701

        特殊教育

        364.49

        364.49

         

        2050801

        教师进修培训

        1251.67

        412.67

        839

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:1.本表公到政府支出功能分类项级科目。2.

         

         

        附表3-6

         

         

         

         

        2019年度政府性基金拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

         

              2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

         

         

        附表3-7

         

         

        2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合         计

        75166.98

        301

        工资福利支出

        48502.99

        302

        商品和服务支出

        16153.26

        303

        对个人和家庭的补助

        4510.73

        307

        债务利息及费用支出

         

        309

        资本性支出(基本建设)

        6000

        310

        资本性支出

         

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        312

        对企业补助

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        399

        其他支出

         

         

        附表3-8

         

         

        2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         

        单位:万元

        科目
        编码

        科目名称

        预算数

        合         计

        63960.08

        301

        工资福利支出

        40915.09

        30101

        基本工资

        19718.02

        30102

        津贴补贴

        8864.9

        30103

        奖金

        4.24

        30106

        伙食补助费

         

        30107

        绩效工资

        4961.12

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        6708.87

        30109

        职业年金缴费

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        2683.49

        30111

        公务员医疗补助缴费

         

        30112

        其他社会保障缴费

        213.84

        30113

        住房公积金

        4025.3

        30114

        医疗费

         

        30199

        其他工资福利支出

        5352.4

        302

        商品和服务支出

        3197.04

        30201

        办公费

        523.8

        30202

        印刷费

        208.65

        30203

        咨询费

         

        30204

        手续费

         

        30205

        水费

        302.71

        30206

        电费

        652.32

        30207

        邮电费

        230.6

        30208

        取暖费

         

        30209

        物业管理费

         

        30211

        差旅费

        215.11

        30212

        因公出国(境)费用

         

        30213

        维修(护)费

         

        30214

        租赁费

         

        30215

        会议费

        32.85

        30216

        培训费

        848

        30217

        公务接待费

        46.5

        30218

        专用材料费

         

        30224

        被装购置费

         

        30225

        专用燃料费

         

        30226

        劳务费

         

        30227

        委托业务费

         

        30228

        工会经费

        136.5

        30229

        福利费

         

        30231

        公务用车运行维护费

         

        30239

        其他交通费用

         

        30240

        税金及附加费用

         

        30299

        其他商品和服务支出

         

        303

        对个人和家庭的补助

        4510.73

        30301

        离休费

        113.63

        30302

        退休费

         

        30303

        退职(役)费

         

        30304

        抚恤金

        198.07

        30305

        生活补助

         

        30306

        救济费

         

        30307

        医疗费补助

         

        30308

        助学金

        38.25

        30309

        奖励金

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        4160.78

        307

        债务利息及费用支出

         

        30701

        国内债务付息

         

        30702

        国外债务付息

         

        30703

        国内债务发行费用

         

        30704

        国外债务发行费用

         

        309

        资本性支出(基本建设)

        6000

        30901

        房屋建筑物购建

        5500

        30902

        办公设备购置

        500

        30903

        专用设备购置

         

        30905

        基础设施建设

         

        30906

        大型修缮

         

        30907

        信息网络及软件购置更新

         

        30908

        物资储备

         

        30913

        公务用车购置

         

        30919

        其他交通工具购置

         

        30921

        文物和陈列品购置

         

        30922

        无形资产购置

         

        30999

        其他基本建设支出

         

        310

        资本性支出

         

        31001

        房屋建筑物购建

         

        31002

        办公设备购置

         

        31003

        专用设备购置

         

        31005

        基础设施建设

         

        31006

        大型修缮

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

         

        31008

        物资储备

         

        31009

        土地补偿

         

        31010

        安置补助

         

        31011

        地上附着物和青苗补偿

         

        31012

         

         

        31013

        公务用车购置

         

        31019

        其他交通工具购置

         

        31021

        文物和陈列品购置

         

        31022

        无形资产购置

         

        31099

        其他资本性支出

         

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        31101

        资本金注入

         

        31199

        其他对企业补助

         

        312

        对企业补助

         

        31201

        资本金注入

         

        31203

        政府投资基金股权投资

         

        31204

        费用补贴

         

        31205

        利息补贴

         

        31299

        其他对企业补助

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        31302

        对社会保险基金补助

         

        31303

        补充全国社会保障基金

         

        399

        其他支出

         

        39906

        赠与

         

        39907

        国家赔偿费用支出

         

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        39999

        其他支出

         

         

         

        附表3-9

         

        2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

        单位:万元

        项目

        预算数

        合计

        91.8

        1、因公出国(境)费用

        12

        2、公务接待费

        72.6

        3、公务用车购置及运行费

        7.2

        其中:(1)公务用车运行费

        7.2

              (2)公务用车购置费

        0

        注:本表不能留空,有金须标零或无,并备明“本位无一般公共算安排的三公经费支出”。

         

        附表3-10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2019年度部门专项资金管理清单目录

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        主管部门名称

        专项资金立项项目名称

        立项依据

        执行年限

        实施规划

        总体绩效目标

        支出级次

        资金拼盘

        资金分配办法及支出标准

        小计

        一般公共财政预算

        政府性基金预算

         

         

         

         

         

         

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        编报说明:
        1.立依据:指专项资立所依据的法律、法章或者政府的范性文件。按照“《标题+(文):主要依据容”的格式填报。有多个设立依据的,立依据的次,高到低列。
        2.行年限:专项资金未确定行期限的,定期限3年。
        3.效目:描述专项资金在程中(包括施期、年度)计划达到的出和效果,主要采用定性描述。
        4.规划:描述专项资金的主要容和分计划容。
        5.支出次:分“部门发展性目支出”和“移支付支出”。同一专项资目包含多的,需区别标识,例:部门发展性目支出xxx万元、移支付支出xxx万元。
        6.金分配法及支出准:按照专项资金使用管理法的相关规填报,其中:金分配法分“因素法”、“目法”、“因素法、目法相合”。行因素法分配的专项资金要描述金分配因素的量化指重系和分配公式;


        第三部分
        2019年度部门预算情况说明

         

        一、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局部门收入预算为75166.98万元,比上年度增加5512.76万元,主要是生均公用经费标准提高。其中:一般公共预算拨款63960.08万元,非税收入6000万元,财政专户4104.5万元,单位结余结转资金403.38万元。相应安排支出预算75166.98元,其中:人员支出48502.99万元,对个人和家庭补助支出4510.73万元,公用支出3197.04万元,项目支出15337.22万元。

        二、一般公共预算拨款支出情况

        2019年度一般公共预算拨款支出75166.98万元,比上年增加6512.76万元,主要原因是人员经费增加及生均经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        (一)工资福利支出48502.99万元。主要用于人员支出。

        (二)商品与服务支出3197.04万元。主要用于公用经费支出。

        (三)对个人与家庭的补助4510.73万元。主要用于退休人员费用等支出。

        三、政府性基金预算拨款支出情况

        2019年度政府性基金支出0万元

        四、财政拨款预算基本支出情况

        2019年度财政拨款基本支出59829.76万元,其中:

        (一)人员经费53013.72元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费3197.04元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        五、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费

        2019年预算安排10万元(一中和职中教师出国交流学习培训)。年相比支出减少30%。

        (二)公务接待费
            2019年预算安排公务接待费80.26万元。主要用于上级组织等方面的接待活动。年相比支出下降10.55%,主要原因是:减少接待活动。

        (三)公务用车购置及运行费

        2019年预算安排公车运行费7.2万元。主要用于公务活动用车。年相比支出下降47.36%,主要原因是:合理科学安排公车活动。

        六、预算绩效目标情况

        (一)绩效目标设置情况

        2019年教育部门共设置12个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是12项目,共涉及财政拨款资金15337.22

        (二)绩效目标表及说明

         

        1. 部门业务费绩效目标表

         

         

        2.部门专项资金绩效目标表

         

        3.有关情况说明

        1)“两免一补”资金5023万元是全市中小学义务教育阶段免杂费等经费,其中省级资金3399万元,本级配套1624万元。

        2)中小学基建项目资金3220万元,是全市中小学幼儿园基建项目资金,其中省级资金220万元,本级资金3000万元。

        3)教师培训项目903万元,是全市中小学幼儿园教师培训经费。

        4)建档立卡项目942万元,是全市建档立卡贫困家庭学生补助经费。

        5)城市教育费附加项目6000万元,是全市改善办学条件及促进城乡教育均衡发展经费。

        七、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2019教育局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.3万元,与2018年基本持平

        (二)政府采购情况

        2019年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局部门政府采购预算总额11元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2019年底,教育局部门本级及所属的预算单位共有车辆 辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

         

        第四部分名词解释

         

        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。